Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Author
Putri, Tiara Yuni Eka
Sulastiningsih, Sulastiningsih
Subject
Akuntansi Bisnis
Datestamp
2022-10-14 03:27:48
Abstract :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan mengevaluasi implementasi Sistem Pengendalian Internal Kas pada USP Swamitra Mahardika I. Metode pengumpulan data yang digunakan Observasi, Wawancara, dan mendokumentasikan dokumen terkait penerimaan kas dan pengeluaran kas.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Implementasi terkait sistem pengendalian internal kas pada USP Swamitra Mahardika I antara lain : (a) Struktur organisasi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada USP Swamitra Mahardika I sudah memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas, walaupun masih terdapat perangkapan beberapa fungsi. (b) Sistem otorisasi dan pencatatan secara umum telah terstruktur dan berjalan efektif, akan tetapi terdapat lokasi beberapa unit organisasi yang berbeda. (c) Pada tugas dan fungsi pada setiap unit organisasi di USP Swamitra Mahardika I secara umum telah berjalan secara efektif dokumen slip penerimaan kas yang telah teregrister, dan terdapat pengasuransian terhadap penyimpanan kas. Akan tetapi masih belum terdapat mesin penghitungan uang dan , belum dilakukannya rotasi jabatan karyawan. (d) Pada USP Swamitra Mahardika I telah memiliki karyawan yang memiliki mutu yang berkualitas sesuai dengan tanggungjawabnya. (2) Berdasarkan empat elemen yang terkait pada sistem pengendalian kas pada USP Swamitra Mahardika I, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas masih belum berjalan secara optimal.
Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas