DETAIL DOCUMENT
Analisis Pengendalian Internal Sistem Pembelian (Studi Kasus di PT. Panelindo Graha Nusanatara)
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Sutiono, Fransiska
Subject
Akuntansi 
Datestamp
2022-08-16 07:57:21 
Abstract :
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Standar Oprasional Prosedur (SOP) sistem pembelian pada PT. Panelindo Graha Nusantara dan untuk mengetahui apakah pengendalian internal sistem pembelian pada PT. Panelindo Graha Nusantara sudah sesuai dengan Commite of Sponsoring Organizations of Treadway Commisions (COSO).Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada PT. Panelindo Graha Nusantara, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sementara, untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal pada sistem pembelian di PT. Panelindo Graha Nusantara untuk komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian dan aktivitas pemantauan belum sesuai atau berbeda dengan COSO hal ini terbukti dari praktik yang dilaksanakan oleh PT. Panelindo Graha Nusantara. Perbedaan ini dikarenkan belum diperbaharuinya struktur organisasi dan job description, prosedur yang belum berjalan maksimal serta evaluasi yang dilakukan belum secara berkelanjutan ataupun terpisah. Sementara untuk komponen infromasi dan komunikasi sudah sesuai atau sudah sama dengan teori COSO 2013. Hal tersebut dapat dibuktikan dari praktik yang telah dilakukan oleh PT. Panelindo Graha Nusantara 
Institution Info

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya