Abstract :
Setiap perusahaan selalu mengharapkan hasil yang terbaik dalam menjaga
kelangsungan hidup usahanya. Oleh karena itulah, diperlukan adanya sistem
pengendalian intern yang efektif dan efisien. Faktor utama yang perlu
diperhatikan untuk menilai efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur
perusahaan adalah mengenai kuat lemahnya pengendalian intern dalam sistem dan
prosedur yang bersangkutan.
PT. Maju Jaya Sarana Grafika merupakan perusahaan manufaktur yang
bergerak di bidang percetakan. PT. Maju Jaya Sarana Grafika menggunakan
software Solitaire hampir enam tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai saat ini.
Dalam kurun waktu hampir enam tahun tersebut, Solitaire yang digunakan oleh
PT. Maju Jaya Sarana Grafika belum penah diperiksa atau diaudit. Meskipun
sejauh ini belum terlihat bahwa perusahaan mengalami masalah-masalah yang
cukup fatal dalam penggunaan Solitaire. Namun, evaluasi atas pengendalian
umum dan pengendalian aplikasi atas pengoperasian software Solitaire tetap perlu
dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan atau risiko sebagai upaya
prevention control. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas,
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “AUDIT
SISTEM PENGENDALIAN INTERN SIKLUS PENDAPATAN DAN
COSTING PADA PT. MAJU JAYA SARANA GRAFIKAâ€.